为深入贯彻落实省纪委关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见要求,扎实做好上级谈心谈话反馈意见的整改“后半篇文章”,近期,由学院纪委办公室牵头,联合人事处、财务处组成专项监督检查组,对下属单位驾校落实整改情况及财务管理工作进行了深入的专项监督检查。
检查组坚持问题导向,通过听取汇报、查阅资料、座谈交流等方式,重点核查驾校整改情况。驾校领导高度重视,对照问题清单制定的整改措施已基本落实到位,相关制度得到完善,管理规范性有效提升。
立足深化整改,检查组对驾校财务工作进行细致“体检”,并提出规范意见,主要包括:社会保险费等费用报销需严格以合规发票作为入账依据,确保凭证链完整可靠;银行对账单应作为重要原始单据加强管理,建议单独归档存放以便核查;费用报销所附发票应尽可能齐全载明明细内容,增强支出的真实性与透明度等。驾校负责人现场认领问题,承诺立即整改,健全内控机制。
下一步,学院纪委将持续跟踪问效,推动全面从严治党向基层延伸。