为进一步提升监督质效,规范财务行为,近期,派驻第十八纪检监察组协同市市场监管局党委对8家下属事业单位2019年度财务收支情况开展了专项审计,查找财务管理中存在的突出问题和薄弱环节,主要涉及行政事业性收费收支、三公经费支出、财经纪律执行、会议费培训费支出、政府采购情况和资产管理等六个方面。
从审计的总体情况来看,各单位的会计基础工作有了明显加强,大部分单位能按照现行财务会计制度规定和市市场监管局的要求,结合单位实际建立完善了财务管理内制制度,财务行为得到规范,财务管理水平有所提高。在行政事业性收费收支、财经纪律执行、会议费培训费开支、政府采购方面未发现违规问题。但在会计基础工作、凭证报销附件、固定资产管理、工会费扣缴、十三月工资发放、借记卡使用、银行存款未达账项等方面不同程度地存在一些问题。
近日,市市场监管局在全系统通报审计发现的问题,督促全系统各单位相互借鉴,举一反三,落实整改,进一步建立完善财务内控制度,着力强化会计基础工作,规范资金使用和国有资产管理,严肃财经纪律,促进依法理财、合理用财,避免再出现类似问题。
下一步,派驻第十八纪检监察组将督促市市场监管局党委推动各单位针对问题加强整改,要求各被审计单位对审计出来的问题,逐条制定整改措施,提交整改计划,2021年2月15日前整改落实到位并书面汇报。